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大家好,小福来为大家解答以上的问题。增值税税负计算,增值税税负这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、税负=应纳增值税额/不含税销售收入=(销项税额-进项税额)/(含税销售收入/1.17),增值税是对销售货物或者提供加工、修理修配劳务以及进口货物的单位和个人就其实现的增值额征收的一个税种。
2、增值税已经成为中国最主要的税种之一,增值税的收入占中国全部税收的60%以上,是最大的税种。
3、增值税由国家税务局负责征收,税收收入中50%为中央财政收入,50%为地方收入。
4、进口环节的增值税由海关负责征收,税收收入全部为中央财政收入。
5、扩展资料增值税的纳税期限分别为1日、3日、5日、10日、15日、1个月或者一个季度。
6、以1个月或者1个季度为一个纳税期的纳税人,自期满之日起15日内申报纳税;以1日、3日、5日、10日或15日为一个纳税期的纳税人,自期满之日起5日内预缴税款,次月1至15日申报并结清上月应纳税款。
7、以一个季度为纳税期限的规定仅适用于小规模纳税人。
8、增值税固定业户向机构所在地税务机关申报纳税,增值税非固定业户向销售地税务机关申报纳税。
9、参考资料来源:百度百科-增值税税负=应纳增值税额/不含税销售收入=(销项税额-进项税额)/(含税销售收入/1.17)一般税务要求要高于3%,不然会去查。
10、3%,是因为小规模纳税人都是这个税负了,一般纳税人不能更低吧。
11、当然也有特殊情况。
12、扩展资料:注意事项:当企业的增值税应税收入项目存在不同的增值税适用税率时,应分别计算不同税率收入的理论增值税,并将不同税率收入的理论增值税汇总得出一个总的理论增值税,并以此来确定总体的增值税理论税负;理论增值税税负作为一种税负考核指标,在计算时未考虑固定资产和期间费用进项税额,这是因为固定资产进项虽然对投入当期的税负影响较大,但毕竟是一次性的影响,在作为税负考核时剔除其进项税额对税负的影响。
13、可使其与同期没有固定资产进项税的企业的增值税税负相比具有可比性;而期间费用进项因其在整个进项税额中所占的比例很小,故在计算本指标时,为了简化算式,节约管理成本,可忽略不计,但对于一些经营大宗商品的企业。
14、如钢材、矿石、水泥、煤炭经销企业,由于其运杂费占期间费用的比重较大,故在对这类企业进行增值税税负考核时,要考虑运费进项对税负的影响。
15、参考资料来源:百度百科-增值税理论税负税负=应纳增值税额/不含税销售收入=(销项税额-进项税额)/(含税销售收入/1.17)一般税务要求要高于3%,不然会去查你们的。
16、3%,是因为小规模纳税人都是这个税负了,一般纳税人不能更低吧。
17、当然也有特殊情况。
18、增值税的计算方式如下:基本公式为:应纳税额=销项税额-进项税额增值税计算公式:不含税销售额×(1+税率)=含税销售额。
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